Page 102 - รายงานประจำปี2561
P. 102

รายงานการเงิน  ส‹วนที่ ๓





                                  -      -      -                  -              -
                             คงเหลือ          ๖๗,๓๑๖.๕๕    ๖๗,๓๑๖.๕๕    ๖๗,๓๑๖.๕๕    ๒๙,๒๘๒.๒๐    ๒๙,๒๘๒.๒๐    ๒๓,๗๘๒.๕๑    ๕,๔๙๙.๖๙    ๙,๗๗๗.๕๓    ๙,๗๗๗.๕๓    ๖,๔๐๐.๘๑    ๓,๓๗๖.๗๒    ๒๘๖,๗๔๘.๕๓    ๒๘๖,๗๔๘.๕๓    ๖,๒๐๖.๘๘    ๒๙,๓๙๙.๙๑    ๑๔๑,๒๙๓.๑๖    ๑๐๙,๘๔๘.๕๘





                                  ๒,๒๕๙,๕๐๐.๐๐    -      ๒,๒๕๙,๕๐๐.๐๐    -      -      ๒,๔๔๑,๙๓๘.๖๕    ๒,๔๔๑,๙๓๘.๖๕    ๒,๔๔๑,๙๓๘.๖๕    ๘,๕๘๙,๙๖๕.๘๐    ๘,๕๘๙,๙๖๕.๘๐    ๗,๗๗๔,๕๑๗.๔๙    -      -      ๑๓,๗๖๘,๕๙๗.๔๗    ๑๓,๗๖๘,๕๙๗.๔๗    ๘,๐๘๗,๘๓๙.๑๙    -      -      ๕,๔๑๔,๒๙๘.๒๘    ๒๙๕,๐๖๐,๓๕๓.๔๒    ๒๙๕,๐๖๐,๓๕๓.๔๒    ๒๐๗,๙๖๖,๒๕๑.๑๒    ๔๘,๑๔๘,๐๘๕.๐๙    ๒๒,๒๕๙,๓๔๕.๗๙    ๑๖,๖๘๖,๖๗๑.๔๒
                             เบิกจาย     ๒,๒๕๙,๕๐๐.๐๐             ๑๖๘,๐๐๐.๐๐    ๖๔๗,๔๔๘.๓๑    ๒๖๖,๔๖๐.๐๐





                       รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ‹าย ประจําป‚งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
                             การสํารองเงิน  ใบสั่งซื้อ/สัญญา   -      -      -      ๙๐,๗๔๔.๘๐    -      ๙๐,๗๔๔.๘๐    -      ๙๐,๗๔๔.๘๐    -      ๓๐,๐๗๒.๐๐    ๗๐,๐๐๐.๐๐    ๓๐,๐๗๒.๐๐    ๗๐,๐๐๐.๐๐    -      -      ๓๐,๐๗๒.๐๐    ๗๐,๐๐๐.๐๐    ๓๐๐,๐๐๐.๐๐   ๑๓๐,๐๐๐.๐๐    ๓๐๐,๐๐๐.๐๐   ๑๓๐,๐๐๐.๐๐    ๑๓๐,๐๐๐.๐๐    -      ๓๐๐,๐๐๐.๐๐    -      ๔,๕๑๐,๑๓๐.๐๐   ๒,๓๖๙,๐๓๙.๐๐    ๔,๕๑๐,๑๓๐.๐๐   ๒,๓๖๙,๐๓๙.๐๐    ๖๕,๒๒๕.๐๐   ๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐    ๓,๑๒๒,๗๒๕.๐๐   ๗๒๙,๐๓๙.๐๐    ๖๓๓,๕๐๐.๐๐   ๒๔๐,๐๐๐.๐๐






                   กรมส‹งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ







                                  ๒,๒๕๙,๕๐๐.๐๐    ๒,๒๕๙,๕๐๐.๐๐    ๒,๒๕๙,๕๐๐.๐๐    ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐    ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐    ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐    ๘,๗๑๙,๓๒๐.๐๐    ๘,๗๑๙,๓๒๐.๐๐    ๗,๗๙๘,๓๐๐.๐๐    ๑๔,๒๐๘,๓๗๕.๐๐    ๑๔,๒๐๘,๓๗๕.๐๐    ๘,๒๒๔,๒๔๐.๐๐    ๕,๗๑๗,๖๗๕.๐๐    ๓๐๒,๒๒๖,๒๗๐.๙๕    ๓๐๒,๒๒๖,๒๗๐.๙๕    ๒๐๙,๓๐๗,๖๘๓.๐๐    ๕๒,๐๒๙,๒๔๙.๐๐    ๒๓,๒๗๔,๑๓๘.๙๕    ๑๗,๖๑๕,๒๐๐.๐๐
                              งบสุทธิ                              ๑๖๘,๐๐๐.๐๐    ๗๕๓,๐๒๐.๐๐    ๒๖๖,๔๖๐.๐๐























                             รายการ  ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการสงเสริมและ  ผลผลิต : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานดานสังคมและความมั่นคงของมนุษย ผลผลิต : โครงการประชากรเปาหมายทุกชวงวัยไดรับการสงเสริมโอกาสทางการศึกษา  ผลผลิต : โครงการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตของคนทุกกลุมในสังคม  แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต   * ไมรวมงบประมาณที่กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โอนงบประมาณใหหนวยงานอื่นเบิกแทน


                                 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล   พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  งบลงทุน แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม   งบรายจายอื่น แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย   การสรางความมั่นคง และพัฒนาทักษะชีวิต  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน แผนงานบูรณาการสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ   งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบรายจายอื่น ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิคนพิการ  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบอุดหนุน  งบรายจายอื่น  * กรมบัญชี



































                                                 รายงานประจําป‚ ๒๕๖๑ กรมส‹งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    ๙๗
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107