Page 103 - รายงานประจำปี2561
P. 103

ส‹วนที่ ๓ รายงานการเงิน





                               ๑,๓๗๒,๔๕๙.๖๙    ๑,๓๗๒,๔๕๙.๖๙
                           คงเหลือ    -      ๑,๓๗๒,๔๕๙.๖๙    ๑๐๑,๗๖๒.๖๘      ๖๐,๗๖๐.๗๙    ๖,๕๐๘.๕๒    ๒๕,๔๔๒.๓๘    ๒๘,๘๐๙.๘๙    ๔๑,๐๐๑.๘๙    ๕,๙๖๒.๒๑    ๔,๐๑๐.๐๐    ๓๑,๐๒๙.๖๘    -      -      -      -      -      -      ๑,๘๖๗,๓๔๗.๑๘





                               ๒๕๕,๖๕๓,๗๓๔.๙๗    -      ๒๕๕,๖๕๓,๗๓๔.๙๗    -      ๒๕๐,๙๗๔,๐๙๔.๖๖    -      -       ๑๐๗,๐๖๘,๒๗๓.๓๘      -      -      ๑๕,๔๗๔,๕๕๗.๖๒    -         -      ๘๐,๕๔๘,๘๓๔.๑๗    ๖๐,๗๐๐,๖๙๒.๙๕    ๑๑,๕๕๒,๔๑๑.๕๐    -      -      -      -      -      -         ๖๘๕,๐๘๐,๙๒๓.๖๙
                           เบิกจาย     ๔,๖๗๙,๖๔๐.๓๑      ๒๖,๕๑๙,๔๓๙.๒๑    ๖,๘๒๓,๖๙๑.๔๘    ๔,๒๒๑,๑๙๐.๑๑    ๘,๒๙๕,๗๒๙.๗๒    ๒๑๖,๐๐๐.๐๐    ๒๑๖,๐๐๐.๐๐    ๒๑๖,๐๐๐.๐๐    ๒๒,๕๖๐.๐๐    ๒๒,๕๖๐.๐๐    ๒๒,๕๖๐.๐๐





                  รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ‹าย ประจําป‚งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
                           การสํารองเงิน  ใบสั่งซื้อ/สัญญา   -      -      -      -     ๑๐,๖๔๐,๐๗๐.๑๐   ๒,๗๙๐,๐๐๐.๐๐      ๒๔๐,๐๐๐.๐๐    ๑๒๐,๐๐๐.๐๐    ๑๒๐,๐๐๐.๐๐    -     ๑๐,๖๔๐,๐๗๐.๑๐   ๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐    ๗,๕๘๐,๔๙๐.๐๐   ๒,๒๖๐,๐๐๐.๐๐    ๒,๘๖๐,๓๓๙.๕๐    -      ๑๙๙,๒๔๐.๖๐    ๒๙๐,๐๐๐.๐๐    -      -      -      -      -        -     ๑๕,๕๗๑,๐๑๖.๙๐   ๕,๓๕๙,๐๓๙.๐๐






              กรมส‹งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ







                               ๒๕๗,๐๒๖,๑๙๔.๖๖    ๒๕๗,๐๒๖,๑๙๔.๖๖    ๒๕๐,๙๗๔,๐๙๔.๖๖    ๖,๐๕๒,๑๐๐.๐๐    ๑๒๐,๖๐๐,๑๐๖.๑๖    ๒๖,๘๒๐,๒๐๐.๐๐    ๖,๙๕๐,๒๐๐.๐๐    ๑๕,๖๒๐,๐๐๐.๐๐    ๔,๒๕๐,๐๐๐.๐๐    ๙๓,๗๗๙,๙๐๖.๑๖    ๗๐,๕๔๗,๑๔๕.๑๖    ๑๔,๔๑๖,๗๖๑.๐๐    ๘,๘๑๖,๐๐๐.๐๐    ๗๐๗,๘๗๘,๓๒๖.๗๗
                            งบสุทธิ                                         ๒๑๖,๐๐๐.๐๐    ๒๑๖,๐๐๐.๐๐    ๒๑๖,๐๐๐.๐๐   ๒๒,๕๖๐.๐๐    ๒๒,๕๖๐.๐๐    ๒๒,๕๖๐.๐๐






















                           รายการ ผลผลิต : คาใชจายบุคลากรภาครัฐ เสริมสรางสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต  แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้าและสรางการเติบโต ผลผลิต ๑ : อาสาสมัครและเครือขายที่ไดรับการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ   ผลผลิต ๒ : สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานดานคนพิการ  แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางสวัสดิการและยกระดับคุณภาพชีวิต ผลผลิต  : สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไรที่พึ่งและคนขอทาน งบประมาณเบิกจายแทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครั









                              แผนงานบุคลากรภาครัฐ   งบบุคลากร  งบดําเนินงาน  จากภายใน   งบดําเนินงาน  งบอุดหนุน  งบรายจายอื่น  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบรายจายอื่น งบประมาณเบิกจายแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   งบอุดหนุน  และสรางการเติบโตจากภายใน  ครอบครัวเขมแข็ง  งบดําเนินงาน  รวมงบประมาณทั้งสิ้น




















        ๙๘       รายงานประจําป‚ ๒๕๖๑ กรมส‹งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108