Page 103 - รายงานประจำปี2561
P. 103
สวนที่ ๓ รายงานการเงิน
๑,๓๗๒,๔๕๙.๖๙ ๑,๓๗๒,๔๕๙.๖๙
คงเหลือ - ๑,๓๗๒,๔๕๙.๖๙ ๑๐๑,๗๖๒.๖๘ ๖๐,๗๖๐.๗๙ ๖,๕๐๘.๕๒ ๒๕,๔๔๒.๓๘ ๒๘,๘๐๙.๘๙ ๔๑,๐๐๑.๘๙ ๕,๙๖๒.๒๑ ๔,๐๑๐.๐๐ ๓๑,๐๒๙.๖๘ - - - - - - ๑,๘๖๗,๓๔๗.๑๘
๒๕๕,๖๕๓,๗๓๔.๙๗ - ๒๕๕,๖๕๓,๗๓๔.๙๗ - ๒๕๐,๙๗๔,๐๙๔.๖๖ - - ๑๐๗,๐๖๘,๒๗๓.๓๘ - - ๑๕,๔๗๔,๕๕๗.๖๒ - - ๘๐,๕๔๘,๘๓๔.๑๗ ๖๐,๗๐๐,๖๙๒.๙๕ ๑๑,๕๕๒,๔๑๑.๕๐ - - - - - - ๖๘๕,๐๘๐,๙๒๓.๖๙
เบิกจาย ๔,๖๗๙,๖๔๐.๓๑ ๒๖,๕๑๙,๔๓๙.๒๑ ๖,๘๒๓,๖๙๑.๔๘ ๔,๒๒๑,๑๙๐.๑๑ ๘,๒๙๕,๗๒๙.๗๒ ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๕๖๐.๐๐ ๒๒,๕๖๐.๐๐ ๒๒,๕๖๐.๐๐
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การสํารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา - - - - ๑๐,๖๔๐,๐๗๐.๑๐ ๒,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๐,๖๔๐,๐๗๐.๑๐ ๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๕๘๐,๔๙๐.๐๐ ๒,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๘๖๐,๓๓๙.๕๐ - ๑๙๙,๒๔๐.๖๐ ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ - - - - - - ๑๕,๕๗๑,๐๑๖.๙๐ ๕,๓๕๙,๐๓๙.๐๐
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๒๕๗,๐๒๖,๑๙๔.๖๖ ๒๕๗,๐๒๖,๑๙๔.๖๖ ๒๕๐,๙๗๔,๐๙๔.๖๖ ๖,๐๕๒,๑๐๐.๐๐ ๑๒๐,๖๐๐,๑๐๖.๑๖ ๒๖,๘๒๐,๒๐๐.๐๐ ๖,๙๕๐,๒๐๐.๐๐ ๑๕,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๙๓,๗๗๙,๙๐๖.๑๖ ๗๐,๕๔๗,๑๔๕.๑๖ ๑๔,๔๑๖,๗๖๑.๐๐ ๘,๘๑๖,๐๐๐.๐๐ ๗๐๗,๘๗๘,๓๒๖.๗๗
งบสุทธิ ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๕๖๐.๐๐ ๒๒,๕๖๐.๐๐ ๒๒,๕๖๐.๐๐
รายการ ผลผลิต : คาใชจายบุคลากรภาครัฐ เสริมสรางสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้าและสรางการเติบโต ผลผลิต ๑ : อาสาสมัครและเครือขายที่ไดรับการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ ผลผลิต ๒ : สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานดานคนพิการ แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางสวัสดิการและยกระดับคุณภาพชีวิต ผลผลิต : สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไรที่พึ่งและคนขอทาน งบประมาณเบิกจายแทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครั
แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร งบดําเนินงาน จากภายใน งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจายอื่น งบดําเนินงาน งบลงทุน งบรายจายอื่น งบประมาณเบิกจายแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ งบอุดหนุน และสรางการเติบโตจากภายใน ครอบครัวเขมแข็ง งบดําเนินงาน รวมงบประมาณทั้งสิ้น
๙๘ รายงานประจําป ๒๕๖๑ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ