Page 105 - รายงานประจำปี2561
P. 105

ส‹วนที่ ๓ รายงานการเงิน





                           ๑,๒๐๘,๙๓๑.๙๑    ๑,๒๐๘,๙๓๑.๙๑    ๑,๓๗๒,๔๕๙.๖๙                                   ๓,๐๓๓,๐๔๔.๗๗
                      คงเหลือ    ๖,๒๐๖.๘๘    ๒๙,๓๙๙.๙๑    ๑๔๑,๒๙๓.๑๖    ๑๐๙,๘๔๘.๕๘    ๕,๑๑๑.๐๐    ๙๑๗,๐๗๒.๓๘    ๑,๓๗๒,๔๕๙.๖๙    -      ๑,๓๗๒,๔๕๙.๖๙    ๒๔๒,๒๐๙.๔๙      ๖๐,๗๖๐.๗๙    ๖,๕๐๘.๕๒    ๒๕,๔๔๒.๓๘    ๒๘,๘๐๙.๘๙    -      ๑๘๑,๔๔๘.๗๐    ๕,๙๖๒.๒๑    ๔,๐๑๐.๐๐    ๓๑,๐๒๙.๖๘    ๑๔๐,๔๔๖.๘๑





                           ๓๕๖,๓๙๗,๘๓๘.๐๙    ๓๕๖,๓๙๗,๘๓๘.๐๙    ๒๐๗,๙๖๖,๒๕๑.๑๒    -      ๒๕๕,๖๕๓,๗๓๔.๙๗    -      ๒๕๕,๖๕๓,๗๓๔.๙๗    -      ๒๕๐,๙๗๔,๐๙๔.๖๖    -         -      ๑๑๐,๗๔๑,๗๘๑.๔๑    ๒๖,๖๖๓,๔๓๙.๒๑    -      -      -      -      -         ๘๔,๐๗๘,๓๔๒.๒๐       -      ๗๕๘,๐๖๔,๕๙๓.๙๙
                      เบิกจาย     ๔๘,๑๔๘,๐๘๕.๐๙    ๒๒,๒๕๙,๓๔๕.๗๙    ๑๖,๖๘๖,๖๗๑.๔๒    ๓,๙๖๗,๖๙๖.๐๐    ๕๗,๓๖๙,๗๘๘.๖๗    ๔,๖๗๙,๖๔๐.๓๑    ๖,๘๒๓,๖๙๑.๔๘    ๑๕,๔๗๔,๕๕๗.๖๒    ๔,๒๒๑,๑๙๐.๑๑    ๑๔๔,๐๐๐.๐๐    ๖๐,๗๐๐,๖๙๒.๙๕    ๑๑,๕๕๒,๔๑๑.๕๐    ๘,๒๙๕,๗๒๙.๗๒    ๓,๕๒๙,๕๐๘.๐๓





                  รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ‹าย ประจําป‚งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
                      การสํารองเงิน  ใบสั่งซื้อ/สัญญา   ๔,๕๑๐,๑๓๐.๐๐   ๒,๓๖๙,๐๓๙.๐๐    ๔,๕๑๐,๑๓๐.๐๐   ๒,๓๖๙,๐๓๙.๐๐    ๖๕,๒๒๕.๐๐   ๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐    ๓,๑๒๒,๗๒๕.๐๐   ๗๒๙,๐๓๙.๐๐    ๖๓๓,๕๐๐.๐๐   ๒๔๐,๐๐๐.๐๐    ๖๘๘,๖๘๐.๐๐   ๑๓๐,๐๐๐.๐๐    -      -      -      -      -     ๑๐,๖๔๐,๐๗๐.๑๐   ๒,๗๙๐,๐๐๐.๐๐      ๒๔๐,๐๐๐.๐๐    ๑๒๐,๐๐๐.๐๐    ๑๒๐,๐๐๐.๐๐    -      -     ๑๐,๖๔๐,๐๗๐.๑๐   ๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐    ๗,๕๘๐,๔๙๐.๐๐   ๒,๒๖๐,๐๐๐.๐๐    ๒,๘๖๐,๓๓๙.๕๐    -      ๑๙๙,๒๔๐.๖๐   ๒๙๐,๐๐๐.๐๐    -     ๑๕,๕๗






              กรมส‹งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ







                           ๓๖๔,๔๘๕,๙๓๙.๐๐    ๓๖๔,๔๘๕,๙๓๙.๐๐    ๒๐๙,๓๐๗,๖๘๓.๐๐    ๕๒,๐๒๙,๒๔๙.๐๐    ๒๓,๒๗๔,๑๓๘.๙๕    ๑๗,๖๑๕,๒๐๐.๐๐    ๕๘,๒๘๖,๘๖๑.๐๕    ๒๕๗,๐๒๖,๑๙๔.๖๖    ๒๕๗,๐๒๖,๑๙๔.๖๖    ๒๕๐,๙๗๔,๐๙๔.๖๖    ๖,๐๕๒,๑๐๐.๐๐    ๑๒๔,๔๑๔,๐๖๑.๐๐    ๒๖,๙๖๔,๒๐๐.๐๐    ๑๕,๖๒๐,๐๐๐.๐๐    ๙๗,๔๔๙,๘๖๑.๐๐    ๗๐,๕๔๗,๑๔๕.๑๖    ๑๔,๔๑๖,๗๖๑.๐๐    ๓,๖๖๙,๙๕๔.๘๔    ๗๘๒,๐๒๗,๖๙๔.๖๖
                       งบสุทธิ                  ๓,๙๗๒,๘๐๗.๐๐           ๖,๙๕๐,๒๐๐.๐๐    ๔,๒๕๐,๐๐๐.๐๐    ๑๔๔,๐๐๐.๐๐    ๘,๘๑๖,๐๐๐.๐๐























                      รายการ แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต  ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิคนพิการ  โอนงบประมาณใหสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ผลผลิต : คาใชจายบุคลากรภาครัฐ เสริมสรางสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต  แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้าและสรางการเติบโต ผลผลิต ๑ : อาสาสมัครและเครือขายที่ไดรับการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ   โอนงบประมาณใหสํานักงานปลัดกระทร













                               งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบอุดหนุน  งบรายจายอื่น  เบิกจายแทนกัน   งบดําเนินงาน  งบอุดหนุน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ   งบบุคลากร  งบดําเนินงาน  จากภายใน   งบดําเนินงาน  งบอุดหนุน  งบรายจายอื่น  เบิกจายแทนกัน   งบดําเนินงาน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบรายจายอื่น  เบิกจายแทนกัน   งบดําเนินงาน  รวมงบประมาณทั้งสิ้น








       ๑๐๐       รายงานประจําป‚ ๒๕๖๑ กรมส‹งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110